Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku

Įsigijo PL prekių su lenkišku PVM

2022-03-16

Atsigabenus prekes iš kitos ES valstybės laikoma, kad įvyko prekių tiekimas į ES, kuriam turėjo būti taikomas 0 proc. PVM tarifas. Todėl pirkėjui atsiranda prievolė apskaičiuoti tokių prekių pardavimo PVM ir jį deklaruoti Lietuvoje, FR0600 deklaracijoje. Toks PVM yra atskaitomas. PL sumokėtas PVM bu...

Domina ši praktinė situacija?
Jei esate čia pirmą kartą ar tik žvalgotės, dalį mūsų turinio galite atsirakinti nemokamai
Jau turite paskyrą?   Neturite paskyros? Pasirinkite planą

Susijusios praktinės situacijos

Praktinė situacija
2022-07-12 | TRUMPAI
| 2 min.
Praktinė situacija
2023-01-31 | TRUMPAI
| 1 min.
Praktinė situacija
2022-10-04 | TRUMPAI
| 1 min.
Kai prekės atkeliauja iš kitos ES valstybės narės (nėra prekių importo) bus laikoma, kad LT įmonė prekes įsigijo iš ES, dėl to atsiranda prievolė atvirkštiniu būdu apskaičiuoti įsigyjamų prekių PVM. T ...
2022-10-28 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.


Šis specialus sąvadų rinkinys yra skirtas gamybai ir tarptautinei prekybai apžvelgti. Rinkinyje – konsultacijų, MERITS mokesčių konsultantų įžvalgų bei elektroninių seminarų sąvadai, kuriuose rasite pagal temas suskirstytus atsakymus apie prekių tiekimą į ES, eksportą, trikampę prekybą, prekių įsigijimą iš ES, gamybą, taip pat kitas temas, aktualias teikiant su gamyba ir tarptautine prekyba susijusias paslaugas. Į visus šiuos klausimus Jums atsako MERITS mokesčių patarėjų komanda. Pasirinkite Jus dominančią temą.

Komentarai

Rūta Zaikauskienė
2022-03-17 13:29
Taip, tuomet deklaruojate paprastą įsigijimą iš ES (PVM16, 0 proc. PVM).
Viktorija Aleinikova
2022-03-17 11:46
Dėja, ne, Lenkai pritaiko savo 23% lenkišką pvm. Nors invoice yra nurodomas ir PL(pardavėjo) ir LT(pirkėjo) VAT numeriai. Tai suprantu, turiu pasirinkti 1 variantą? Deklaruoju ISAF PVM16 - 0%, o FR0600 - priskaitau ir atskaitau?
Rūta Zaikauskienė
2022-03-17 09:15
Laba diena, sakyčiau, gali būti bent du variantai. 1) Kai perkame lenkiškas prekes su lenkišku PVM (prekes perkame būdami Lenkijoje arba prekes atsisiunčiame iš PL, bet PL tiekėjas neteisingai pritaiko lenkišką standartinį PVM), tuomet tokį pirkimą deklaruojame kaip prekių įsigijimą iš ES, i.SAF - PVM16 kodą, PVM - 0%, o FR0600 skaičiuojam 21 proc. PVM (priskaitom/atskaitom). 2) Kai perkame per elektroninę parduotuvę ir PL tiekėjas mums pritaiko 21 proc. lietuvišką PVM (turėtų būti nuoroda, kad taikoma ES vidaus nuotolinės prekybos schema). Tokiais atvejais VMI leidžia LT PVM dėl prekių įsigijimo iš ES neskaičiuoti, o PL įmonės apskaičiuotą LT 21 proc. PVM įtraukti į atskaitą. VMI viešai niekur apie tai nerašo, todėl kiekvieną kartą, kai gauname tokią sąskaitą, reikia pasitikrinti (tel. 1882), ar VMI dar nepersigalvojo. Tokiu atveju i.SAF deklaruoti reikėtų nurodant PVM1 kodą ir 21 proc. PVM.
Viktorija Aleinikova
2022-03-17 06:53
Vargstu ir aš su Lenkiškom sąskaitom. Išrašo su PL PVM, nors prekės perkamos iš el.parduotuvės ir išgabenamos iš Lenkijos į Lietuvą. Niekada jų nedeklaruodavau, PVM dėjau į n.a. Dabar matau, kad reikia pasitaisyti. Tik man irgi neaišku dėl ISAF PVM16 kodėl reikia rašyti 0 %, jeigu FR0600 mes tą PVM priskaitome-atskaitome? Ačiū už atsakymą!
Jovita Runienė
2022-03-16 14:05
Bet PVM klasifikatoriuje PVM16 mokesčio tarifas 21%. iSAF reikia 0% įrašyti?